時代光華公開課:企業內部審計與反舞弊實務操作
來源:杭州時代光華教育發展有限公司 2017-12-14 10:26:42 您是第4972位閱讀者
內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者,如何為企業創造價值?
2017年12月1-2日,杭州時代光華特邀資深實戰財務講師湯婧平老師帶來《企業內部審計與反舞弊實務操作》的兩天分享,湯老師通過實際案例解析+啟發式講授+互動式教學+小組游戲+系統工具等多種模式教學,來自金天地王總,賽騰楊總,娃哈哈、宋城集團、華媒控股、王力門業、新金葉等公司審計工作者到場學習,共同掌握技能,實現審計的價值!
湯老師從2個緯度:內部審計體系的建立和反舞弊體系的建立,5個方面a.建立內部審計標準b.內部審計對加強公司治理結構的貢獻c.如何建立以風險控制為導向的內部審計流程d.從典型案例分析舞弊三角e.創造好的環境,減少舞弊現象如何查處舞弊講述了企業內部審計和反舞弊實務操作。
課程學習之余,湯老師還剖析了大量的企業案例,跟學員共同進行探討和分析,并讓學員結合自己在工作中的實際情況進行分享和交流,讓學員在兩天的課程中,真正學到干貨,學到經驗。并且,為了緩解課程氛圍,湯老師在下午開課的時候,帶著大家進行互動游戲,學員積極參與其中。
兩天的課程在湯老師給學員現場互動答疑后落下帷幕,在湯老師分析和講解內部審計工作所面臨的新形勢和新環境、相應的任務和戰略、質量標準和勝任能力、基本流程和方法后,學員了解到了企業如何防止舞弊,從調查流程、風險防范、證據、證據鏈、調查性詢問出發,綜合提升學員的查處舞弊能力!
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